|
|
Faktúra |
2022166
|
Vodné, stočné, zrážky (29.09.2022 - 27.10.2022)
|
173,16 |
s DPH |
|
677/334/19Pv
|
|
|
|
|
|
|
03.11.2022 |
|
|
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Ján Senko |
poverený vedením školy |
11.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022168
|
Výkon zodpovednej osoby 11/2022
|
33,60 |
bez DPH |
|
ZO/2022POP17057-2
|
|
|
|
|
|
|
03.11.2022 |
|
|
|
Osobnyudaj-sk, - PO, s.r.o. |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Ján Senko |
poverený vedením školy |
11.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Objednávka |
053/2022
|
oprava škrabky ŠK
|
255,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
|
Jedinák Michal ml. |
SŠI |
Mgr. Ján Senko |
poverený vedením školy |
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022169
|
Opakovaná dodávka zemného plynu 11/2022
|
5 983,24 |
s DPH |
|
Z202123712_Z
|
|
|
|
|
|
|
03.11.2022 |
|
|
|
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Ján Senko |
poverený vedením školy |
11.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022171
|
Telefónne služby mobilnej siete (4.11.2022 - 3.12.2022)
|
18,00 |
s DPH |
|
A18437341
|
|
|
|
|
|
|
09.11.2022 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Ján Senko |
poverený vedením školy |
10.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022172
|
Telefónne služby pevnej siete 10/2022, pravidelný poplatok 11/2022
|
33,07 |
s DPH |
|
2030411448
|
|
|
|
|
|
|
09.11.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Ján Senko |
poverený vedením školy |
11.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022173
|
Telefónne služby pevnej siete 10/2022, pravidelný poplatok 11/2022
|
1,50 |
s DPH |
|
2029377774
|
|
|
|
|
|
|
09.11.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Ján Senko |
poverený vedením školy |
11.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022174
|
Zateplenie telocvične
|
39 930,79 |
s DPH |
|
08082022
|
|
|
|
|
|
|
09.11.2022 |
|
|
|
Jozef Pavlišin |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Ján Senko |
poverený vedením školy |
15.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022175
|
Vývoz BRKRO 10/2022
|
33,36 |
s DPH |
|
01122015
|
|
|
|
|
|
|
11.11.2022 |
|
|
|
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Ján Senko |
poverený vedením školy |
15.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Objednávka |
054/2022
|
čistiace prostriedky
|
292,34 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
|
HEGDAG s.r.o. |
SŠI |
Mgr. Ján Senko |
poverený vedením školy |
|
11.11.2022 |
|
|
Objednávka |
052/2022
|
potraviny OV 11/2022
|
37,48 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
02.11.2022 |
|
|
|
Komfos Prešov, a.s. |
SŠI |
Mgr. Ján Senko |
poverený vedením školy |
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022177
|
Vyúčtovanie dodávky el.energie za 10/2022
|
1 840,09 |
s DPH |
|
01082022
|
|
|
|
|
|
|
11.11.2022 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Ján Senko |
poverený vedením školy |
15.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Objednávka |
231/2022
|
pečivo
|
4,29 |
s DPH |
|
102092022
|
|
|
|
|
|
|
04.11.2022 |
|
|
|
Miroslav Compeľ-GORAĹ |
SŠI ŠJ |
Mgr. Ján Senko |
poverený vedením školy |
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
OF 2022066
|
Refundácia - vodné ,stočné, zrážky 09/2022
|
183,34 |
bez DPH |
|
04072019
|
|
|
|
|
|
|
07.10.2022 |
|
|
|
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Základná škola Podsadek, Podsadek 140, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 37883755 |
Mgr. Ján Senko |
poverený vedením školy |
18.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
OF 2022067
|
Refundácia - poplatky za tel. služby 10/2022
|
1,50 |
bez DPH |
|
04072019
|
|
|
|
|
|
|
10.10.2022 |
|
|
|
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Základná škola Podsadek, Podsadek 140, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 37883755 |
Mgr. Ján Senko |
poverený vedením školy |
18.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
OF 2022068
|
Refundácia - vývoz odpadov III.Q.2022
|
114,91 |
bez DPH |
|
04072019
|
|
|
|
|
|
|
10.10.2022 |
|
|
|
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Základná škola Podsadek, Podsadek 140, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 37883755 |
Mgr. Ján Senko |
poverený vedením školy |
18.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
OF 2022069
|
Refundácia - vyúčtovanie dodávky el. energie 9/2022
|
336,07 |
bez DPH |
|
04072019
|
|
|
|
|
|
|
12.10.2022 |
|
|
|
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Základná škola Podsadek, Podsadek 140, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 37883755 |
Mgr. Ján Senko |
poverený vedením školy |
20.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Objednávka |
229/2022
|
zelenina
|
48,40 |
s DPH |
|
402092022
|
|
|
|
|
|
|
02.11.2022 |
|
|
|
TIS Slovakia,s.r.o. |
SŠI ŠJ |
Mgr. Ján Senko |
poverený vedením školy |
|
11.11.2022 |
|
|
Objednávka |
230/2022
|
mäso
|
37,62 |
s DPH |
|
302092022
|
|
|
|
|
|
|
03.11.2022 |
|
|
|
Jozef Mačuga-SM |
SŠI ŠJ |
Mgr. Ján Senko |
poverený vedením školy |
|
11.11.2022 |
|
|
Objednávka |
232/2022
|
zelenina
|
78,05 |
s DPH |
|
402092022
|
|
|
|
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
|
TIS Slovakia,s.r.o. |
SŠI ŠJ |
Mgr. Ján Senko |
poverený vedením školy |
|
11.11.2022 |