|
Zmluva |
20250429
|
Rámcová kúpna zmluva na dodávky ovocia, zeleniny a výrobkov z nich školským a predškolským zariadeniam
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
29.04.2025 |
|
|
|
GAS Familia .s.r.o |
Spojéna škola internátna , Levočská 24 , Stará Ľubovňa |
Mgr.Ján Senko |
riaditeľ školy |
|
30.04.2025 |
|
Zmluva |
6803988580
|
cestovne poistenie
|
75,55 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
29.04.2025 |
|
|
|
Allianz - Slovenská poisťovňa , a.s. |
Spojéna škola internátna , Levočská 24 , Stará Ľubovňa |
Mgr.Ján Senko |
riaditeľ školy |
|
30.04.2025 |
|
Objednávka |
155/2025
|
mäso
|
63,96 |
s DPH |
|
330012025
|
|
|
|
|
|
|
29.04.2025 |
|
|
|
Jozef Mačuga-SM |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
riaditeľ školy |
|
30.04.2025 |
|
Objednávka |
157/2025
|
potraviny
|
145,32 |
s DPH |
|
230012025
|
|
|
|
|
|
|
29.04.2025 |
|
|
|
Eva Jakubianská |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
riaditeľ školy |
|
30.04.2025 |
|
Objednávka |
158/2025
|
mraz.potraviny
|
70,79 |
s DPH |
|
530012025
|
|
|
|
|
|
|
29.04.2025 |
|
|
|
TATRAPRIM s.r.o. |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
riaditeľ školy |
|
30.04.2025 |
|
Objednávka |
156/2025
|
zelenina
|
23,14 |
s DPH |
|
430012025
|
|
|
|
|
|
|
29.04.2025 |
|
|
|
TIS Slovakia,s.r.o |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
riaditeľ školy |
|
30.04.2025 |
|
Faktúra |
48/2025
|
nákup potravín
|
458,10 |
s DPH |
147/2025,149/2025, 152 /2025, 155/2025,
|
330012025
|
|
|
|
|
|
|
29.04.2025 |
|
|
|
Jozef Mačuga -SM |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
riaditeľ školy |
|
30.04.2025 |
|
Faktúra |
49/2025
|
nákup potravín
|
379,15 |
s DPH |
139/2025,142/2025, 143 /2025, 148/2025, 150/2025 153/2025156/2025
|
430012025
|
|
|
|
|
|
|
29.04.2025 |
|
|
|
TIS Slovakia,s.r.o |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
riaditeľ školy |
|
30.04.2025 |
|
Faktúra |
50/2025
|
nákup potravín
|
70,79 |
s DPH |
158/2025,
|
530012025
|
|
|
|
|
|
|
29.04.2025 |
|
|
|
TATRAPRIMs.r.o. |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
riaditeľ školy |
|
30.04.2025 |
|
Zmluva |
29042025
|
Rámcová kúpna zmluva na dodávky mlieka a mliečnych výrobkov školským a predškolským zariadeniam
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
29.04.2025 |
|
|
|
GAS Familia .s.r.o |
Spojéna škola internátna , Levočská 24 , Stará Ľubovňa |
Mgr.Ján Senko |
riaditeľ školy |
|
30.04.2025 |
|
Objednávka |
154/2025
|
pečivo
|
9,91 |
s DPH |
|
130012025
|
|
|
|
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
|
GORAĹ, s.r.o |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
riaditeľ školy |
|
30.04.2025 |
|
Objednávka |
153/2025
|
zelenina
|
68,41 |
s DPH |
|
430012025
|
|
|
|
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
|
TIS Slovakia,s.r.o |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
riaditeľ školy |
|
30.04.2025 |
|
Objednávka |
152/2025
|
mäso
|
132,30 |
s DPH |
|
330012025
|
|
|
|
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
|
Jozef Mačuga-SM |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
riaditeľ školy |
|
30.04.2025 |
|
Objednávka |
151/2025
|
potraviny
|
281,14 |
s DPH |
|
230012025
|
|
|
|
|
|
|
24.04.2025 |
|
|
|
Eva Jakubianská |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
riaditeľ školy |
|
30.04.2025 |
|
Objednávka |
150/2025
|
zelenina
|
71,39 |
s DPH |
|
430012025
|
|
|
|
|
|
|
24.04.2025 |
|
|
|
TIS Slovakia,s.r.o |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
riaditeľ školy |
|
30.04.2025 |
|
Objednávka |
149/2025
|
mäso
|
192,54 |
s DPH |
|
330012025
|
|
|
|
|
|
|
24.04.2025 |
|
|
|
Jozef Mačuga-SM |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
riaditeľ školy |
|
30.04.2025 |
|
Faktúra |
47/2025
|
nákup potravín
|
26,63 |
s DPH |
138/2025, 141/2025
|
130012025
|
|
|
|
|
|
|
23.04.2025 |
|
|
|
GORAĹ,s.r.o. |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
riaditeľ školy |
28.04.2025 |
28.04.2025 |
|
Objednávka |
148/2025
|
zelenina
|
150,12 |
s DPH |
|
430012025
|
|
|
|
|
|
|
23.04.2025 |
|
|
|
TIS Slovakia,s.r.o |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
riaditeľ školy |
|
23.04.2025 |
|
Objednávka |
147/2025
|
mäso
|
69,30 |
s DPH |
|
330012025
|
|
|
|
|
|
|
23.04.2025 |
|
|
|
Jozef Mačuga-SM |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
riaditeľ školy |
|
23.04.2025 |
|
Objednávka |
146/2025
|
pečivo
|
5,04 |
s DPH |
|
130012025
|
|
|
|
|
|
|
22.04.2025 |
|
|
|
GORAĹ, s.r.o |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
riaditeľ školy |
|
23.04.2025 |
|
Objednávka |
145/2025
|
potraviny
|
415,38 |
s DPH |
|
230012025
|
|
|
|
|
|
|
16.04.2025 |
|
|
|
Eva Jakubianská |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
riaditeľ školy |
|
23.04.2025 |
|
Objednávka |
142/2025
|
zelenina
|
2,38 |
s DPH |
|
430012025
|
|
|
|
|
|
|
15.04.2025 |
|
|
|
TIS Slovakia,s.r.o |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
riaditeľ školy |
|
23.04.2025 |
|
Objednávka |
143/2025
|
zelenina
|
15,75 |
s DPH |
|
430012025
|
|
|
|
|
|
|
15.04.2025 |
|
|
|
TIS Slovakia,s.r.o |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
riaditeľ školy |
|
23.04.2025 |
|
Objednávka |
144/2025
|
mäso
|
208,12 |
s DPH |
|
330012025
|
|
|
|
|
|
|
15.04.2025 |
|
|
|
Jozef Mačuga-SM |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
riaditeľ školy |
|
23.04.2025 |
|
Faktúra |
46/2025
|
nákup potravín
|
916,92 |
s DPH |
121/2025,123/2025, 126 /2025, 130/2025, 133/2025 135/2025140/2025 144/2025
|
330012025
|
|
|
|
|
|
|
15.04.2025 |
|
|
|
Jozef Mačuga -SM |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
riaditeľ školy |
|
30.04.2025 |
|
Objednávka |
139/2025
|
zelenina
|
47,96 |
s DPH |
|
430012025
|
|
|
|
|
|
|
14.04.2025 |
|
|
|
TIS Slovakia,s.r.o |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
riaditeľ školy |
|
14.04.2025 |
|
Faktúra |
45/2025
|
nákup potravín
|
24,61 |
s DPH |
120/2025,125/2025, 131 /2025,
|
130012025
|
|
|
|
|
|
|
14.04.2025 |
|
|
|
GORAĹ,s.r.o. |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
riaditeľ školy |
25.04.2025 |
25.04.2025 |
|
Objednávka |
141/2025
|
pečivo
|
8,47 |
s DPH |
|
130012025
|
|
|
|
|
|
|
14.04.2025 |
|
|
|
GORAĹ, s.r.o |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
riaditeľ školy |
|
14.04.2025 |
|
Zmluva |
6803949129
|
cestovne poistenie
|
5,26 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
14.04.2025 |
|
|
|
Allianz - Slovenská poisťovňa , a.s. |
Spojéna škola internátna , Levočská 24 , Stará Ľubovňa |
Mgr.Ján Senko |
riaditeľ školy |
|
14.04.2025 |
|
Objednávka |
138/2025
|
pečivo
|
18,16 |
s DPH |
|
130012025
|
|
|
|
|
|
|
14.04.2025 |
|
|
|
GORAĹ, s.r.o |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
riaditeľ školy |
|
14.04.2025 |
|
Objednávka |
140/2025
|
mäso
|
69,30 |
s DPH |
|
330012025
|
|
|
|
|
|
|
14.04.2025 |
|
|
|
Jozef Mačuga-SM |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
riaditeľ školy |
|
14.04.2025 |
|
Faktúra |
44/2025
|
nákup potravín
|
429,00 |
s DPH |
122/2025,127/2025, 129 /2025, 132/2025, 136/2025
|
430012025
|
|
|
|
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
|
TIS Slovakia,s.r.o |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
riaditeľ školy |
|
14.04.2025 |
|
Objednávka |
135/2025
|
mäso
|
149,59 |
s DPH |
|
330012025
|
|
|
|
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
|
Jozef Mačuga-SM |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
riaditeľ školy |
|
14.04.2025 |
|
Objednávka |
136/2025
|
zelenina
|
65,01 |
s DPH |
|
430012025
|
|
|
|
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
|
TIS Slovakia,s.r.o |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
riaditeľ školy |
|
14.04.2025 |
|
Objednávka |
137/2025
|
potraviny
|
319,94 |
s DPH |
|
230012025
|
|
|
|
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
|
Eva Jakubianská |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
riaditeľ školy |
|
14.04.2025 |
|
Objednávka |
134/2025
|
zelenina
|
84,82 |
s DPH |
|
430012025
|
|
|
|
|
|
|
09.04.2025 |
|
|
|
TIS Slovakia,s.r.o |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
riaditeľ školy |
|
10.04.2025 |
|
Objednávka |
132/2025
|
zelenina
|
53,52 |
s DPH |
|
430012025
|
|
|
|
|
|
|
08.04.2025 |
|
|
|
TIS Slovakia,s.r.o |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
riaditeľ školy |
|
10.04.2025 |
|
Objednávka |
133/2025
|
mäso
|
69,30 |
s DPH |
|
330012025
|
|
|
|
|
|
|
08.04.2025 |
|
|
|
Jozef Mačuga-SM |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
riaditeľ školy |
|
10.04.2025 |
|
Faktúra |
2025071
|
Vývoz a zneškodnenie odpadov 03/2025
|
113,43 |
s DPH |
|
3182010
|
|
|
|
|
|
|
08.04.2025 |
|
|
|
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Ján Senko |
riaditeľ školy |
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
Faktúra |
OF 2025029
|
Refundácia - vyúčtovanie dodávky el. energie za 3/2025
|
154,42 |
bez DPH |
|
1162024
|
|
|
|
|
|
|
07.04.2025 |
|
|
|
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Základná škola Podsadek, Podsadek 140, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 37883755 |
Mgr. Ján Senko |
riaditeľ školy |
10.04.2025 |
11.04.2025 |
|
Faktúra |
2025070
|
Opakovaná dodávka elektriny 4/2025
|
86,00 |
s DPH |
|
1131924
|
|
|
|
|
|
|
07.04.2025 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Ján Senko |
riaditeľ školy |
08.04.2025 |
11.04.2025 |
|
Faktúra |
2025068
|
Opakovaná dodávka zemného plynu 4/2025
|
2 217,99 |
s DPH |
|
27112024
|
|
|
|
|
|
|
07.04.2025 |
|
|
|
Torreol, s.r.o. |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Ján Senko |
riaditeľ školy |
08.04.2025 |
11.04.2025 |
|
Faktúra |
2025067
|
Opakovaná dodávka zemného plynu 4/2025
|
3 475,46 |
s DPH |
|
27112024
|
|
|
|
|
|
|
07.04.2025 |
|
|
|
Torreol, s.r.o. |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Ján Senko |
riaditeľ školy |
08.04.2025 |
11.04.2025 |
|
Faktúra |
2025066
|
Vyúčtovanie dodávky el. energie za 03/2025
|
162,13 |
s DPH |
|
1131924
|
|
|
|
|
|
|
07.04.2025 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Ján Senko |
riaditeľ školy |
09.04.2025 |
11.04.2025 |
|
Faktúra |
2025065
|
Vyúčtovanie dodávky el. energie za 03/2025
|
627,94 |
s DPH |
|
1131924
|
|
|
|
|
|
|
07.04.2025 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Ján Senko |
riaditeľ školy |
09.04.2025 |
11.04.2025 |
|
Objednávka |
045/2025
|
starvne lístky
|
72,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
07.04.2025 |
|
|
|
Ticet Service s.r.o. |
SŠI - OUI, ŠI |
Mgr. Ján Senko |
riaditeľ školy |
|
11.04.2025 |
|
Faktúra |
OF 2025025
|
Refundácia -opakovaná dodávka elektriny 4/2025
|
81,91 |
bez DPH |
|
1162024
|
|
|
|
|
|
|
07.04.2025 |
|
|
|
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Základná škola Podsadek, Podsadek 140, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 37883755 |
Mgr. Ján Senko |
riaditeľ školy |
10.04.2025 |
11.04.2025 |
|
Faktúra |
OF 2025027
|
Refundácia - dohoda o platbách za dodávku plynu 4/2025
|
2 112.52 |
bez DPH |
|
1162024
|
|
|
|
|
|
|
07.04.2025 |
|
|
|
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Základná škola Podsadek, Podsadek 140, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 37883755 |
Mgr. Ján Senko |
riaditeľ školy |
10.04.2025 |
11.04.2025 |
|
Faktúra |
OF 2025028
|
Refundácia - vodné. stočné, zrážky za 3/2025
|
209,38 |
bez DPH |
|
1162024
|
|
|
|
|
|
|
07.04.2025 |
|
|
|
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Základná škola Podsadek, Podsadek 140, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 37883755 |
Mgr. Ján Senko |
riaditeľ školy |
10.04.2025 |
11.04.2025 |
|
Faktúra |
2025069
|
Opakovaná dodávka elektriny 4/2025
|
452,00 |
s DPH |
|
1131924
|
|
|
|
|
|
|
07.04.2025 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Ján Senko |
riaditeľ školy |
08.04.2025 |
11.04.2025 |
|
Objednávka |
129/2025
|
zelenina
|
35,83 |
s DPH |
|
430012025
|
|
|
|
|
|
|
07.04.2025 |
|
|
|
TIS Slovakia,s.r.o |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
riaditeľ školy |
|
10.04.2025 |
|
Objednávka |
130/2025
|
mäso
|
109,58 |
s DPH |
|
330012025
|
|
|
|
|
|
|
07.04.2025 |
|
|
|
Jozef Mačuga-SM |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
riaditeľ školy |
|
10.04.2025 |
|
Objednávka |
131/2025
|
pečivo
|
9,43 |
s DPH |
|
130012025
|
|
|
|
|
|
|
07.04.2025 |
|
|
|
GORAĹ, s.r.o |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
riaditeľ školy |
|
10.04.2025 |
|
Objednávka |
127/2025
|
potraviny
|
240,55 |
s DPH |
|
230012025
|
|
|
|
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
|
Eva Jakubianská |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
riaditeľ školy |
|
10.04.2025 |
|
Objednávka |
128/2025
|
zelenina
|
18,64 |
s DPH |
|
430012025
|
|
|
|
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
|
TIS Slovakia,s.r.o |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
riaditeľ školy |
|
10.04.2025 |
|
Faktúra |
2025064
|
Vodné, stočné, zrážky (28.02.2025 - 26.03.2025)
|
1 061,00 |
s DPH |
|
678/334/19Pv
|
|
|
|
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Ján Senko |
riaditeľ školy |
09.04.2025 |
11.04.2025 |
|
Faktúra |
2025060
|
Nákup PHM za 3/2025
|
14,73 |
s DPH |
|
0547041/00CRZ
|
|
|
|
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Ján Senko |
riaditeľ školy |
09.04.2025 |
11.04.2025 |
|
Faktúra |
2025061
|
Telefónne služby pevnej siete 3/2025, pravidelný poplatok 04/2025
|
33,81 |
s DPH |
|
2030411448
|
|
|
|
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Ján Senko |
riaditeľ školy |
09.04.2025 |
11.04.2025 |
|
Faktúra |
2025062
|
Telefónne služby pevnej siete 3/2025, pravidelný poplatok 04/2025
|
1,54 |
s DPH |
|
2029377774
|
|
|
|
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Ján Senko |
riaditeľ školy |
09.04.2025 |
11.04.2025 |
|
Faktúra |
2025063
|
Vodné, stočné, zrážky (28.02.2025 - 26.03.2025)
|
219,83 |
s DPH |
|
677/334/19Pv
|
|
|
|
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Ján Senko |
riaditeľ školy |
09.04.2025 |
11.04.2025 |
|
Objednávka |
126/2025
|
mäso
|
72,45 |
s DPH |
|
330012025
|
|
|
|
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
|
Jozef Mačuga-SM |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
riaditeľ školy |
|
10.04.2025 |
|
Zmluva |
1
|
Dodatok č. 1 Kúpna zmluva potravín č. 3 ,,mäso " 330012025
|
10 899,53 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
|
Jozef Mačuga -SM |
Spojéna škola internátna , Levočská 24 , Stará Ľubovňa |
Mgr.Ján Senko |
riaditeľ školy |
|
03.04.2025 |
|
Faktúra |
41/2025
|
nákup potravín
|
285,51 |
s DPH |
116/2025,
|
02122024
|
|
|
|
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
|
Eva Jakubianská |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
riaditeľ školy |
|
14.04.2025 |
|
Objednávka |
125/2025
|
pečivo
|
5,63 |
s DPH |
|
130012025
|
|
|
|
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
|
GORAĹ, s.r.o |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
riaditeľ školy |
|
10.04.2025 |
|
Objednávka |
124/2025
|
mraz.potraviny
|
369,04 |
s DPH |
|
530012025
|
|
|
|
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
|
TATRAPRIM s.r.o. |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
riaditeľ školy |
|
10.04.2025 |
|
Objednávka |
123/2025
|
mäso
|
62,18 |
s DPH |
|
330012025
|
|
|
|
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
|
Jozef Mačuga-SM |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
riaditeľ školy |
|
10.04.2025 |
|
Objednávka |
122/2025
|
zelenina
|
171,18 |
s DPH |
|
430012025
|
|
|
|
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
|
TIS Slovakia,s.r.o |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
riaditeľ školy |
|
02.04.2025 |
|
Faktúra |
42/2025
|
nákup potravín
|
113,05 |
s DPH |
119/2025,
|
02122024
|
|
|
|
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
|
Eva Jakubianská |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
riaditeľ školy |
|
14.04.2025 |
|
Faktúra |
40/2025
|
nákup potravín
|
270,69 |
s DPH |
106/2025,
|
02122024
|
|
|
|
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
|
Eva Jakubianská |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
riaditeľ školy |
10.04.2025 |
10.04.2025 |
|
Faktúra |
39/2025
|
nákup potravín
|
107,06 |
s DPH |
101/2025,
|
02122024
|
|
|
|
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
|
Eva Jakubianská |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
riaditeľ školy |
10.04.2025 |
10.04.2025 |
|
Faktúra |
43/2025
|
nákup potravín
|
369,04 |
s DPH |
124/2025,
|
530012025
|
|
|
|
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
|
TATRAPRIMs.r.o. |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
riaditeľ školy |
15.04.2025 |
15.04.2025 |
|
Faktúra |
38/2025
|
nákup potravín
|
242,64 |
s DPH |
90/2025,
|
02122024
|
|
|
|
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
|
Eva Jakubianská |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
riaditeľ školy |
10.04.2025 |
10.04.2025 |
|
Faktúra |
37/2025
|
nákup potravín
|
377,79 |
s DPH |
78/2025,
|
02122024
|
|
|
|
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
|
Eva Jakubianská |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
riaditeľ školy |
10.04.2025 |
10.04.2025 |
|
Faktúra |
2025058
|
Tlač školských tlačív - Vyúčtovacia faktúra
|
32,60 |
s DPH |
26/2025
|
|
|
|
|
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Ján Senko |
riaditeľ školy |
02.04.2025 |
11.04.2025 |
|
Faktúra |
2025059
|
Výkon zodpovednej osoby 4/2025
|
33,60 |
bez DPH |
|
ZO/2024POD17057-3
|
|
|
|
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
|
Osobnyudaj-sk, - PO, s.r.o. |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Ján Senko |
riaditeľ školy |
07.04.2025 |
11.04.2025 |
|
Objednávka |
042/2025
|
potraviny OV 4/2025
|
41,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
01.04.2025 |
|
|
|
Lidl SR v.o.s. |
SŠI - OUI, ŠI |
Mgr. Ján Senko |
riaditeľ školy |
|
04.04.2025 |
|
Objednávka |
121/2025
|
mäso
|
176,40 |
s DPH |
|
330012025
|
|
|
|
|
|
|
01.04.2025 |
|
|
|
Jozef Mačuga-SM |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
riaditeľ školy |
|
02.04.2025 |
|
Objednávka |
043/2025
|
potraviny OV 4/2025
|
5,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
01.04.2025 |
|
|
|
ALLINMARKET, s.r.o. |
SŠI - OUI, ŠI |
Mgr. Ján Senko |
riaditeľ školy |
|
04.04.2025 |
|
Objednávka |
044/2025
|
potraviny OV 4/2025
|
59,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
01.04.2025 |
|
|
|
TESCO STORES SR a.s. |
SŠI - OUI, ŠI |
Mgr. Ján Senko |
riaditeľ školy |
|
04.04.2025 |
|
Faktúra |
2025057
|
Použitie SF - Deň učiteľov
|
499,64 |
s DPH |
41/2025
|
|
|
|
|
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
Daniela Polomčáková - Jedáleň PALMA |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Ján Senko |
riaditeľ školy |
03.04.2025 |
11.04.2025 |
|
Faktúra |
OF 2025021
|
Poskytnutie stravy žiakom ZŠ Podsadek 3/2025
|
4 015,80 |
bez DPH |
|
31012025
|
|
|
|
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Základná škola Podsadek, Podsadek 140, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 37883755 |
Mgr. Ján Senko |
riaditeľ školy |
01.04.2025 |
01.04.2025 |
|
Faktúra |
2025056
|
Funkcia PO a činnosť BTS za 03/2025
|
123,00 |
s DPH |
|
29122023
|
|
|
|
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Ján Senko |
riaditeľ školy |
07.04.2025 |
11.04.2025 |
|
Faktúra |
35/2025
|
nákup potravín
|
312,44 |
s DPH |
107/2025,110/2025, 113 /2025, 115/2025, 118/2025
|
430012025
|
|
|
|
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
TIS Slovakia,s.r.o |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
riaditeľ školy |
02.04.2025 |
02.04.2025 |
|
Faktúra |
36/2025
|
nákup potravín
|
14,97 |
s DPH |
108/2025,111/2025,
|
130012025
|
|
|
|
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
GORAĹ,s.r.o. |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
riaditeľ školy |
02.04.2025 |
02.04.2025 |
|
Faktúra |
OF 2025023
|
Krátkodobá výpôžička nebyt.priestorov I.Q.2025
|
548,52 |
bez DPH |
|
11092024
|
|
|
|
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Základná škola Podsadek, Podsadek 140, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 37883755 |
Mgr. Ján Senko |
riaditeľ školy |
10.04.2025 |
11.04.2025 |
|
Objednávka |
119/2025
|
potraviny
|
113,05 |
s DPH |
|
230012025
|
|
|
|
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
Eva Jakubianská |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
riaditeľ školy |
|
02.04.2025 |
|
Objednávka |
118/2025
|
zelenina
|
50,27 |
s DPH |
|
430012025
|
|
|
|
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
TIS Slovakia,s.r.o |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
riaditeľ školy |
|
02.04.2025 |
|
Faktúra |
OF 2025024
|
Krátkodobá výpôžička nebyt.priestorov I.Q.2025
|
182,84 |
bez DPH |
|
20240916
|
|
|
|
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Spojená škola sv. Anny, Štúrová 5, Stará Ľubovňa, IČO: 56358458 |
Mgr. Ján Senko |
riaditeľ školy |
03.04.2025 |
11.04.2025 |
|
Faktúra |
OF 2025022
|
Poskytnutie stravy žiakom ZŠ Podsadek 3/2025 - réžia
|
2 357,10 |
bez DPH |
|
31012025
|
|
|
|
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Základná škola Podsadek, Podsadek 140, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 37883755 |
Mgr. Ján Senko |
riaditeľ školy |
01.04.2025 |
01.04.2025 |
|
Objednávka |
120/2025
|
pečivo
|
9,55 |
s DPH |
|
130012025
|
|
|
|
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
GORAĹ, s.r.o |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
riaditeľ školy |
|
02.04.2025 |
|
Zmluva |
27032025
|
Ramcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.03.2025 |
|
|
|
ševt a.s. |
Spojéna škola internátna , Levočská 24 , Stará Ľubovňa |
Mgr.Ján Senko |
riaditeľ školy |
|
27.03.2025 |
|
Faktúra |
34/2025
|
nákup potravín
|
608,72 |
s DPH |
103/2025,105/2025, 109 /2025, 112/2025, 114/2025 117/2025
|
330012025
|
|
|
|
|
|
|
27.03.2025 |
|
|
|
Jozef Mačuga -SM |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
riaditeľ školy |
02.04.2025 |
02.04.2025 |
|
Objednávka |
117/2025
|
mäso
|
14,40 |
s DPH |
|
330012025
|
|
|
|
|
|
|
27.03.2025 |
|
|
|
Jozef Mačuga-SM |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
riaditeľ školy |
|
02.04.2025 |
|
Objednávka |
114/2025
|
mäso
|
76,58 |
s DPH |
|
330012025
|
|
|
|
|
|
|
26.03.2025 |
|
|
|
Jozef Mačuga-SM |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
riaditeľ školy |
|
27.03.2025 |
|
Objednávka |
115/2025
|
zelenina
|
60,64 |
s DPH |
|
430012025
|
|
|
|
|
|
|
26.03.2025 |
|
|
|
TIS Slovakia,s.r.o |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
riaditeľ školy |
|
27.03.2025 |
|
Objednávka |
116/2025
|
potraviny
|
285,51 |
s DPH |
|
230012025
|
|
|
|
|
|
|
26.03.2025 |
|
|
|
Eva Jakubianská |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
riaditeľ školy |
|
02.04.2025 |
|
Faktúra |
2025055
|
Znalecký posudok č.44/2025
|
180,00 |
bez DPH |
34/2025
|
|
|
|
|
|
|
|
26.03.2025 |
|
|
|
Ing. Ján Štupák |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Ján Senko |
riaditeľ školy |
28.03.2025 |
28.03.2025 |
|
Objednávka |
113/2025
|
zelenina
|
52,73 |
s DPH |
|
430012025
|
|
|
|
|
|
|
25.03.2025 |
|
|
|
TIS Slovakia,s.r.o |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
riaditeľ školy |
|
27.03.2025 |
|
Faktúra |
2025054
|
Poskytovanie programu HybridTV za 03/2025
|
6,90 |
s DPH |
|
240261
|
|
|
|
|
|
|
25.03.2025 |
|
|
|
NORTTEL, s.r.o. |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Ján Senko |
riaditeľ školy |
28.03.2025 |
28.03.2025 |
|
Objednávka |
112/2025
|
mäso
|
161,70 |
s DPH |
|
330012025
|
|
|
|
|
|
|
25.03.2025 |
|
|
|
Jozef Mačuga-SM |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
riaditeľ školy |
|
27.03.2025 |