FA

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Predbežné oznámenie Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva 8107589 Dodatok k zmluve o poskytovaní ver. služieb s DPH 28.12.2015 Orange Slovansko , a.s. Spojená škola internátna , Levočská 22 ,06401 Stará Ľubovňa Mgr. Zdenka Petríková riaditeľka školy 12.01.2016
Objednávka 193/2024 mäso 157,30 s DPH 331012024 10.09.2024 Jozef Mačuga-SM SŠI ŠJ Mgr.Ján Senko riaditeľ školy 13.09.2024
Objednávka 191/2024 zelenina 57,75 s DPH 431012024 09.09.2024 DENAR,spol.s.r.o. SŠI ŠJ Mgr.Ján Senko riaditeľ školy 13.09.2024
Faktúra 20211009 Vyúčtovacia FA za el. energiu 04/2021- preplatok 11,60 s DPH Z202030084_Z 10.05.2021 A.En.Slovensko s.r.o. SŠI Mgr.Petríková Zdenka poverená vedením školy 03.06.2021 03.06.2021
Faktúra 20211008 Vyúčtovacia FA za el. energiu 04/2021- preplatok 201,48 s DPH Z202030084_Z 10.05.2021 A.En.Slovensko s.r.o. SŠI Mgr.Petríková Zdenka poverená vedením školy 03.06.2021 03.06.2021
Objednávka 192/2024 pečivo 10,27 s DPH 131012024 09.09.2024 Miroslav Compeľ-GORAĹ SŠI ŠJ Mgr.Ján Senko riaditeľ školy 13.09.2024
Faktúra 2021063 Vývoz BRKRO 04/2021 7,94 s DPH 01122015 14.05.2021 EKOS spol. s.r.o SŠI Mgr.Petríková Zdenka poverená vedením školy 20.05.2021 24.05.2021
Faktúra 2021062 Tel. služby pevnej siete za 4/2021 1,50 s DPH 2029377774 10.05.2021 Slovak Telekom a.s. SŠI Mgr.Petríková Zdenka poverená vedením školy 14.05.2021 17.05.2021
Faktúra 2021061 Tel. služby pevnej siete za 4/2021 32,99 s DPH 2030411448 10.05.2021 Slovak Telekom a.s. SŠI Mgr.Petríková Zdenka poverená vedením školy 14.05.2021 17.05.2021
Faktúra 2021060 Tel. služby mobilnej siete za 4/2021 20,00 s DPH 117926909Z112 10.05.2021 Slovak Telekom a.s. SŠI Mgr.Petríková Zdenka poverená vedením školy 14.05.2021 17.05.2021
Faktúra 2021059 Dodávka elektrickej energie 05/2021 120,00 s DPH Z202030084_Z 03.05.2021 A.En.Slovensko s.r.o. SŠI Mgr.Petríková Zdenka poverená vedením školy 11.05.2021 11.05.2021
Faktúra 2021058 Dodávka elektrickej energie 05/2021 792,00 s DPH Z202030084_Z 03.05.2021 A.En.Slovensko s.r.o. SŠI Mgr.Petríková Zdenka poverená vedením školy 11.05.2021 11.05.2021
Faktúra 2021057 Dodanie zemného plynu 5/2021 2 207,88 s DPH Z202029491_Z 03.05.2021 MFGK Slovakia s.r.o. SŠI Mgr.Petríková Zdenka poverená vedením školy 11.05.2021 11.05.2021
Faktúra 2021056 Výkon zodpovednej osoby za 05/2021 33,60 s DPH ZO/2020D17057-2 03.05.2021 osobnyudaj.sk, s.r.o. SŠI Mgr.Petríková Zdenka poverená vedením školy 07.05.2021 11.05.2021
Objednávka 194/2024 mraz.potraviny 168,73 s DPH 531012024 10.09.2024 Bidfood Slovakia s.r.o SŠI ŠJ Mgr.Ján Senko riaditeľ školy 13.09.2024
Faktúra 2021067 Funkcia PO a činnosti BTS 05/2021 120,00 s DPH 21122020 31.05.2021 LIVONEC SK, s.r.o. SŠI Mgr.Petríková Zdenka poverená vedením školy 08.06.2021 11.06.2021
Objednávka 195/2024 zelenina 152,42 s DPH 431012024 10.09.2024 DENAR,spol.s.r.o. SŠI ŠJ Mgr.Ján Senko riaditeľ školy 13.09.2024
Objednávka 196/2024 mäso 74,52 s DPH 331012024 11.09.2024 Jozef Mačuga-SM SŠI ŠJ Mgr.Ján Senko riaditeľ školy 13.09.2024
Objednávka 197/2024 potraviny 540,26 s DPH 231012024 11.09.2024 Eva Jakubianská SŠI ŠJ Mgr.Ján Senko riaditeľ školy 13.09.2024
Objednávka 97/2021 mäso 40,51 s DPH 305022021 31.05.2021 Jozef Mačuga-SM SŠI ŠJ Mgr.Zdenka Petríková poverená vedením školy 31.05.2021
zobrazené záznamy: 1-20/9972