Zmluvy, faktúry

  • FA

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Predbežné oznámenie Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva 8107589 Dodatok k zmluve o poskytovaní ver. služieb s DPH 28.12.2015 Orange Slovansko , a.s. Spojená škola internátna , Levočská 22 ,06401 Stará Ľubovňa Mgr. Zdenka Petríková riaditeľka školy 12.01.2016
    Faktúra 20221001 - Dobropis Vyúčtovacia FA - el. energia za rok 2021 - preplatok 241,78 s DPH Z202030084_Z 12.01.2022 A.En.Slovensko s.r.o. SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa Mgr. Zdenka Petríková poverená vedením školy 03.06.2022 09.06.2022
    Faktúra 2022084 Vodné, stočné, zrážky (27.4.2022 - 26.5.2022) 840,86 s DPH 678/334/19Pv 31.05.2022 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa Mgr. Zdenka Petríková poverená vedením školy 08.06.2022 09.06.2022
    Faktúra 2022085 Oprava el. sporáka MORA 50,60 s DPH 26/2022 31.05.2022 Ján Šulik - EL-SERVIS SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa Mgr. Zdenka Petríková poverená vedením školy 08.06.2022 09.06.2022
    Faktúra OF 2022036 Refundácia -vyúčtovanie dodávky el. energie za 5/2022 14,18 bez DPH 04072019 17.05.2022 Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa Základná škola Podsadek, Podsadek 140, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 37883755 Mgr. Zdenka Petríková poverená vedením školy 03.06.2022 09.06.2022
    Faktúra OF 2022037 Poskytnutie varenej stravy žiakom ZŠ 05/2022 859,30 bez DPH 140122 31.05.2022 Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa Základná škola Podsadek, Podsadek 140, 064 01 Stará ubovňa, IČO: 37883755 Mgr. Zdenka Petríková poverená vedením školy 06.06.2022 09.06.2022
    Faktúra OF 2022038 Poskytnutie varenej stravy žiakom ZŠ 05/2022 - réžia 740,32 bez DPH 140122 31.05.2022 Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa Základná škola Podsadek, Podsadek 140, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 37883755 Mgr. Zdenka Petríková poverená vedením školy 06.06.2022 09.06.2022
    Faktúra OF 2022039 Refundácia -vodné, stočné, zrážky 05/2022 170,94 bez DPH 04072019 31.05.2022 Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa Základná škola Podsadek, Podsadek 140, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 37883755 Mgr. Zdenka Petríková poverená vedením školy 06.06.2022 09.06.2022
    Faktúra 54/2022 nákup potravín 48,52 s DPH 131/2022 407022022 17.05.2022 Tis Slovakia , s.r.o SŠI ŠJ Mgr.Zdenka Petríková poverená vedením školy 20.05.2022 20.05.2022
    Faktúra 2022082 Zabezpečenie funkcie technika PO, BTS 05/2022 108,00 s DPH 17122021 31.05.2022 LIVONEC SK, s.r.o. SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa Mgr. Zdenka Petríková poverená vedením školy 08.06.2022 09.06.2022
    Faktúra 55/2022 nákup potravín 338,67 s DPH 115/2022,116/2022,121/2022, 123/2022 125/2022,128/2022,130/2022, 132/2022 305022021 17.05.2022 Jozef Mačuga -SM SŠI ŠJ Mgr.Zdenka Petríková poverená vedením školy 20.05.2022 20.05.2022
    Faktúra 56/2022 nákup potravín 10,52 s DPH 124/2022,129/2022 107022022 23.05.2022 Miroslav Compeľ -GORAĹ SŠI ŠJ Mgr.Zdenka Petríková poverená vedením školy 25.05.2022 25.05.2022
    Faktúra 57/2022 nákup potravín 42,90 s DPH 135/2022 407022022 23.05.2022 Tis Slovakia , s.r.o SŠI ŠJ Mgr.Zdenka Petríková poverená vedením školy 03.06.2022 03.06.2022
    Faktúra 58/2022 nákup potravín 56,50 s DPH 141/2022 407022022 26.05.2022 Tis Slovakia , s.r.o SŠI ŠJ Mgr.Zdenka Petríková poverená vedením školy 03.06.2022 03.06.2022
    Faktúra 59/2022 nákup potravín 141,16 s DPH 136/2022,138/2022,140/2022, 143/2022 305022021 31.05.2022 Jozef Mačuga -SM SŠI ŠJ Mgr.Zdenka Petríková poverená vedením školy 06.06.2022 06.06.2022
    Faktúra 60/2022 nákup potravín 25,11 s DPH 134/2022,139/2022,142/2022 107022022 31.05.2022 Miroslav Compeľ -GORAĹ SŠI ŠJ Mgr.Zdenka Petríková poverená vedením školy 07.06.2022 07.06.2022
    Faktúra 2022083 Vodné, stočné, zrážky (27.4.2022 - 26.5.2022) 170,94 s DPH 677/334/19Pv 31.05.2022 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa Mgr. Zdenka Petríková poverená vedením školy 08.06.2022 09.06.2022
    Faktúra 2022081 Služby STP APV WINIBEU, WINPAM 216,00 s DPH 28/2022 31.05.2022 IVES Košice SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa Mgr. Zdenka Petríková poverená vedením školy 02.06.2022 09.06.2022
    Faktúra 62/2022 potravín-mrazené 195,84 s DPH 127/2022 505022021 31.05.2022 Eva Jakubianská SŠI ŠJ Mgr.Zdenka Petríková poverená vedením školy 07.06.2022 07.06.2022
    Objednávka 144/2022 potraviny 83,42 s DPH 207022022 31.05.2022 Eva Jakubianská SŠI ŠJ Mgr.Zdenka Petríková poverená vedením školy 03.06.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/9472