|
Zmluva |
8107589
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní ver. služieb
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
28.12.2015 |
|
|
|
Orange Slovansko , a.s. |
Spojená škola internátna , Levočská 22 ,06401 Stará Ľubovňa |
Mgr. Zdenka Petríková |
riaditeľka školy |
|
12.01.2016 |
|
Faktúra |
2022105
|
Výkon zodpovednej osoby 07/2022
|
33,60 |
bez DPH |
|
ZO/2022POP17057-2
|
|
|
|
|
|
|
06.07.2022 |
|
|
|
Osobnyudaj-sk, - PO, s.r.o. |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Zdenka Petríková |
poverená vedením školy |
15.07.2022 |
25.07.2022 |
|
Zmluva |
6 590 061 563 8
|
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
|
139,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
21.07.2022 |
|
|
|
Kooperativa poisťovňa , a.s. |
Spojená škola internátna , Levočská 24 ,Stará Ľubovňa , Levočská 24 , 06401 Stará Ľubovňa |
Mgr.Zdenka Petríková |
poverená vedením |
|
01.08.2022 |
|
Zmluva |
01082022
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
01.08.2022 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Spojená škola internátna , Levočská 24 ,Stará Ľubovňa , Levočská 24 , 06401 Stará Ľubovňa |
Mgr.Zdenka Petríková |
poverená vedením |
|
01.08.2022 |
|
Faktúra |
2022101
|
Vypracovanie PD
|
800,00 |
bez DPH |
11/2022
|
|
|
|
|
|
|
|
27.06.2022 |
|
|
|
Ing. Tibor Petrík, a.p.u., |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Zdenka Petríková |
poverená vedením školy |
08.07.2022 |
11.07.2022 |
|
Faktúra |
2022102
|
Zabezpečenie funkcie technika PO, BTS 06/2022
|
108,00 |
s DPH |
|
17122021
|
|
|
|
|
|
|
30.06.2022 |
|
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Zdenka Petríková |
poverená vedením školy |
12.07.2022 |
12.07.2022 |
|
Faktúra |
2022103
|
PZP MV SL413BD (6.7.2022 - 5.7.2023- zánik)
|
139,24 |
bez DPH |
|
6 590 061 563
|
|
|
|
|
|
|
04.07.2022 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa a.s. |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Zdenka Petríková |
poverená vedením školy |
06.07.2022 |
12.07.2022 |
|
Faktúra |
2022104
|
Nákup PHM za 6/2022
|
70,56 |
s DPH |
|
0547041/00CRZ
|
|
|
|
|
|
|
06.07.2022 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Zdenka Petríková |
poverená vedením školy |
15.07.2022 |
25.07.2022 |
|
Faktúra |
2022106
|
Vývoz BRKRO 6/2022
|
41,70 |
s DPH |
|
01122015
|
|
|
|
|
|
|
08.07.2022 |
|
|
|
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Zdenka Petríková |
poverená vedením školy |
15.07.2022 |
25.07.2022 |
|
Faktúra |
76/2022
|
nákup potravín
|
357,26 |
s DPH |
149/2022,155/2022,162/2022, 170/2022 174/2022,177/2022
|
205022021
|
|
|
|
|
|
|
30.06.2022 |
|
|
|
Eva Jakubianská |
SŠI ŠJ |
Mgr.Zdenka Petríková |
poverená vedením školy |
15.07.2022 |
15.07.2022 |
|
Faktúra |
2022107
|
Vodné, stočné, zrážky (27.5.2022 - 29.6.2022)
|
1 127,89 |
s DPH |
|
678/334/19Pv
|
|
|
|
|
|
|
08.07.2022 |
|
|
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Zdenka Petríková |
poverená vedením školy |
15.07.2022 |
25.07.2022 |
|
Faktúra |
2022108
|
Vodné, stočné, zrážky (27.5.2022 - 29.6.2022)
|
197,00 |
s DPH |
|
677/334/19Pv
|
|
|
|
|
|
|
08.07.2022 |
|
|
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Zdenka Petríková |
poverená vedením školy |
15.07.2022 |
25.07.2022 |
|
Faktúra |
2022109
|
Vývoz a zneškodnenie odpadov za II.Q.2022
|
545,85 |
s DPH |
|
3182010
|
|
|
|
|
|
|
08.07.2022 |
|
|
|
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Zdenka Petríková |
poverená vedením školy |
13.07.2022 |
25.07.2022 |
|
Faktúra |
2022110
|
Telefónne služby mobilnej siete (4.7.2022 - 3.8.2022)
|
17,00 |
s DPH |
|
A18437341
|
|
|
|
|
|
|
08.07.2022 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Zdenka Petríková |
poverená vedením školy |
15.07.2022 |
25.07.2022 |
|
Faktúra |
2022111
|
Telefónne služby pevnej siete 6/2022
|
32,99 |
s DPH |
|
2030411448
|
|
|
|
|
|
|
08.07.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Zdenka Petríková |
poverená vedením školy |
15.07.2022 |
25.07.2022 |
|
Faktúra |
2022112
|
Telefónne služby pevnej siete 6/2022
|
1,50 |
s DPH |
|
2029377774
|
|
|
|
|
|
|
08.07.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Zdenka Petríková |
poverená vedením školy |
15.07.2022 |
25.07.2022 |
|
Faktúra |
77/2022
|
potravín-mrazené
|
128,60 |
s DPH |
163/2022,173/2022
|
505022021
|
|
|
|
|
|
|
30.06.2022 |
|
|
|
Eva Jakubianská |
SŠI ŠJ |
Mgr.Zdenka Petríková |
poverená vedením školy |
15.07.2022 |
15.07.2022 |
|
Faktúra |
75/2022
|
nákup potravín
|
41,38 |
s DPH |
167/2022,179/2022
|
107022022
|
|
|
|
|
|
|
30.06.2022 |
|
|
|
Miroslav Compeľ -GORAĹ |
SŠI ŠJ |
Mgr.Zdenka Petríková |
poverená vedením školy |
11.07.2022 |
11.07.2022 |
|
Faktúra |
2022114
|
Vyúčtovanie dodávky el.energie za 6/2022
|
212,46 |
s DPH |
|
2290325487(DPI)
|
|
|
|
|
|
|
12.07.2022 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Zdenka Petríková |
poverená vedením školy |
22.07.2022 |
25.07.2022 |
|
Objednávka |
176/2022
|
zelenina
|
32,09 |
s DPH |
|
407022022
|
|
|
|
|
|
|
29.06.2022 |
|
|
|
TIS Slovakia,s.r.o. |
SŠI ŠJ |
Mgr.Zdenka Petríková |
poverená vedením školy |
|
08.07.2022 |