|
Faktúra |
2024240
|
Nákup materiálu pre krúžkovú činnosť
|
331,70 |
s DPH |
99/2024
|
|
|
|
|
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
|
Anna Hutníková |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Ján Senko |
riaditeľ školy |
09.12.2024 |
13.12.2024 |
|
Faktúra |
61/2023
|
nákup potravín
|
406,66 |
s DPH |
99/2023,102/2023,103/2023, 107/2023,109/2023, 112/2023
|
310120233
|
|
|
|
|
|
|
11.05.2023 |
|
|
|
Jozef Mačuga -SM |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
poverený vedením školy |
06.06.2023 |
06.06.2023 |
|
Faktúra |
2023190
|
Lampy do projektorov
|
319,38 |
s DPH |
99/2023
|
|
|
|
|
|
|
|
28.11.2023 |
|
|
|
Web Retail s.r.o. |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Ján Senko |
riaditeľ školy |
30.11.2023 |
30.11.2023 |
|
Faktúra |
39/2021
|
nákup potravín
|
198,34 |
s DPH |
99/2021,101/2021,105/2021, 108/2021, 111/2021,113/2021,116/2021, 118/2021,121/2021
|
305022021
|
|
|
|
|
|
|
29.06.2021 |
|
|
|
Jozef Mačuga -SM |
SŠI ŠJ |
Mgr.Zdenka Petríková |
poverená vedením školy |
06.07.2021 |
06.07.2021 |
|
Faktúra |
2021226
|
Učebné pomôcky pre OV - hladitko na omietky
|
164,69 |
s DPH |
99/2021
|
|
|
|
|
|
|
|
16.12.2021 |
|
|
|
M+A, s.r.o. |
SŠI |
Mgr.Petríková Zdenka |
poverená vedením školy |
17.12.2021 |
20.12.2021 |
|
Faktúra |
43/2019
|
nákup potravín
|
39,79 |
s DPH |
99/2019,100/2019,103/2019,105/2019,108/2019,111/2019,113/2019
|
|
|
|
|
|
|
|
02.04.2019 |
|
|
|
Luspek,s.r.o. |
SŠI ŠJ |
Mgr.Zdenka Petríková |
riaditeľka |
04.04.2019 |
08.04.2019 |
|
Faktúra |
2019272
|
Materiál na údržbu školy
|
123,09 |
s DPH |
99/2019
|
|
|
|
|
|
|
|
14.11.2019 |
|
|
|
ELEKTRO ALICA s.r.o. |
SŠI |
Mgr.Petríková Zdenka |
Riaditeľka školy |
18.11.2019 |
18.11.2019 |
|
Faktúra |
2018282
|
Nákup tovaru - vzdelávacie poukazy
|
35,77 |
s DPH |
99/2018
|
|
|
|
|
|
|
|
29.10.2018 |
|
|
|
M + A, s.r.o. , |
SŠI |
Mgr.Petríková Zdenka |
Riaditeľka školy |
15.11.2018 |
15.11.2018 |
|
Faktúra |
1351
|
Revízie tlak.nádob, poistných ventilov,plyn.potrubia,kotolne
|
900,00 |
s DPH |
99/2017
|
|
|
|
|
|
|
|
12.12.2017 |
|
|
|
Jaroslav Hrebík - voda, kúrenie, plyn |
SŠI |
Mgr.Petríková Zdenka |
Riaditeľka školy |
15.12.2017 |
18.12.2017 |
|
Faktúra |
1288
|
Školské pomôcky žiakov v hmotnej núdzi - I. polrok šk.roka 2016/17
|
647,40 |
s DPH |
99/2016
|
2522015
|
|
|
|
|
|
|
17.10.2016 |
|
|
|
Meggy s.r.o. |
SŠI |
|
|
|
20.10.2016 |
|
Faktúra |
165/2016
|
nákup potravín
|
87,12 |
s DPH |
99/2016
|
|
|
|
|
|
|
|
08.11.2016 |
|
|
|
Poľana-podielnické družstvo |
SŠI ŠJ |
|
|
|
11.11.2016 |
|
Faktúra |
57/2023
|
nákup potravín
|
94,49 |
s DPH |
98/2023
|
310120234
|
|
|
|
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
|
Tis Slovakia , s.r.o |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
poverený vedením školy |
10.05.2023 |
10.05.2023 |
|
Faktúra |
2023192
|
Nákup káblov k projektorom
|
42,79 |
s DPH |
98/2023
|
|
|
|
|
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
|
COMCAS s.r.o. |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Ján Senko |
riaditeľ školy |
30.11.2023 |
30.11.2023 |
|
Faktúra |
42/2022
|
nákup potravín
|
17,28 |
s DPH |
98/2022,101/2022
|
107022022
|
|
|
|
|
|
|
25.04.2022 |
|
|
|
Miroslav Compeľ -GORAĹ |
SŠI ŠJ |
Mgr.Zdenka Petríková |
poverená vedením školy |
28.04.2022 |
28.04.2022 |
|
Faktúra |
41/2021
|
nákup potravín
|
211,62 |
s DPH |
98/2021,102/2021,109/2021, 117/2021, 119/2021,123/2021,
|
205022021
|
|
|
|
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
|
Eva Jakubianská |
SŠI ŠJ |
Mgr.Zdenka Petríková |
poverená vedením školy |
06.07.2021 |
06.07.2021 |
|
Faktúra |
2021234
|
Čistiace prostriedky - kartáče, kefy
|
124,20 |
s DPH |
98/2021
|
|
|
|
|
|
|
|
17.12.2021 |
|
|
|
G.P.R. spol. s r.o. |
SŠI |
Mgr.Petríková Zdenka |
poverená vedením školy |
21.12.2021 |
21.12.2021 |
|
Faktúra |
2019266
|
Nákup tovaru - vzdelávacie poukazy
|
160,00 |
s DPH |
98/2019
|
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2019 |
|
|
|
SPORTISIMO SK s.r.o. |
SŠI |
Mgr.Petríková Zdenka |
Riaditeľka školy |
14.11.2019 |
18.11.2019 |
|
Faktúra |
45/2018
|
nákup potravín
|
48,04 |
s DPH |
98/2018
|
|
|
|
|
|
|
|
16.03.2018 |
|
|
|
Poľana-podielnické družstvo |
SŠI ŠJ |
Mgr.Zdenka Petríková |
riaditeľka |
29.03.2018 |
22.03.2018 |
|
Faktúra |
2018281
|
Nákup tovaru - vzdelávacie poukazy
|
15,00 |
s DPH |
98/2018
|
|
|
|
|
|
|
|
29.10.2018 |
|
|
|
Ľudmila Štellmachová-BOCIANIK |
SŠI |
Mgr.Petríková Zdenka |
Riaditeľka školy |
08.11.2018 |
08.11.2018 |
|
Faktúra |
1284
|
Potreby do školskej kuchyne
|
69,83 |
s DPH |
98/2017
|
|
|
|
|
|
|
|
24.10.2017 |
|
|
|
KUCHYNKA - Blažena Drobňáková |
SŠI |
Mgr.Petríková Zdenka |
Riaditeľka školy |
30.10.2017 |
30.10.2017 |