|
VO: Súhrnná správa |
1
|
1. Q Súhr. správa podľa § 10
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
30.04.2019 |
|
|
|
|
SŠI |
|
|
|
30,4.2019 |
|
VO: Súhrnná správa |
2
|
2. Q Súhr. správa podľa § 10
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
30.07.2019 |
|
|
|
|
SŠI |
|
|
|
30,4.2019 |
|
Objednávka |
279/2017
|
pečivo
|
5,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
18.09.2017 |
|
|
|
Luspek,s.r.o. |
SŠI ŠJ |
Mgr.Zdenka Petríková |
riaditeľka |
|
25.092017 |
|
Faktúra |
2025193
|
Vodné, stočné, zrážky (28.8.2025 - 24.9.2025)
|
1 335,93 |
s DPH |
|
678/334/19Pv
|
|
|
|
|
|
|
02.10.2025 |
|
|
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Ján Senko |
riaditeľ školy |
07.10.2025 |
10.10.2025 |
|
Faktúra |
2025184
|
Výmena interierových žalúzií, sietky proti hmyzu
|
559,08 |
s DPH |
90/2025
|
|
|
|
|
|
|
|
30.09.2025 |
|
|
|
ŠMIDA s.r.o. |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Ján Senko |
riaditeľ školy |
07.10.2025 |
10.10.2025 |
|
Faktúra |
2025185
|
Učebné pomôcky pre žiakov
|
282,74 |
s DPH |
75/2025
|
|
|
|
|
|
|
|
30.09.2025 |
|
|
|
Tomáš Dinis |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Ján Senko |
riaditeľ školy |
07.10.2025 |
10.10.2025 |
|
Faktúra |
2025187
|
Výkon zodpovednej osoby 10/2025
|
33,60 |
bez DPH |
|
ZO/2024POD17057-3
|
|
|
|
|
|
|
01.10.2025 |
|
|
|
Osobnyudaj-sk, - PO, s.r.o. |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Ján Senko |
riaditeľ školy |
07.10.2025 |
10.10.2025 |
|
Faktúra |
2025188
|
Opakovaná dodávka el. energie za 10/2025
|
86,00 |
s DPH |
|
1131924
|
|
|
|
|
|
|
02.10.2025 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Ján Senko |
riaditeľ školy |
07.10.2025 |
10.10.2025 |
|
Faktúra |
2025189
|
Opakovaná dodávka el. energie za 10/2025
|
452,00 |
s DPH |
|
1131924
|
|
|
|
|
|
|
02.10.2025 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Ján Senko |
riaditeľ školy |
07.10.2025 |
10.10.2025 |
|
Faktúra |
2025190
|
Opakovaná dodávka plynu za 10/2025
|
2 217,99 |
s DPH |
|
27112024
|
|
|
|
|
|
|
02.10.2025 |
|
|
|
Torreol, s.r.o. |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Ján Senko |
riaditeľ školy |
07.10.2025 |
10.10.2025 |
|
Faktúra |
2025191
|
Opakovaná dodávka plynu za 10/2025
|
3 475,46 |
s DPH |
|
27112024
|
|
|
|
|
|
|
02.10.2025 |
|
|
|
Torreol, s.r.o. |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Ján Senko |
riaditeľ školy |
07.10.2025 |
10.10.2025 |
|
Faktúra |
2025192
|
Vodné, stočné, zrážky (28.8.2025 - 24.9.2025)
|
250,59 |
s DPH |
|
677/334/19Pv
|
|
|
|
|
|
|
02.10.2025 |
|
|
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Ján Senko |
riaditeľ školy |
07.10.2025 |
10.10.2025 |
|
Faktúra |
2025200
|
Ochranná pracovná obuv, odevy
|
269,80 |
s DPH |
79/2025
|
|
|
|
|
|
|
|
06.10.2025 |
|
|
|
Janka Mišenková - BUSHLION |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Ján Senko |
riaditeľ školy |
10.10.2025 |
10.10.2025 |
|
Faktúra |
2025186
|
Funkcia PO a činnosť BTS za 09/2025
|
123,00 |
s DPH |
|
29122023
|
|
|
|
|
|
|
01.10.2025 |
|
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Ján Senko |
riaditeľ školy |
07.10.2025 |
10.10.2025 |
|
Faktúra |
2025195
|
Telefónne služby za za 09/2025, poplatok 10/2025
|
1,54 |
s DPH |
|
2029377774
|
|
|
|
|
|
|
06.10.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Ján Senko |
riaditeľ školy |
10.10.2025 |
10.10.2025 |
|
Faktúra |
2025198
|
Vyúčtovanie dodávky el. energie za 9/2025
|
207,14 |
s DPH |
|
1131924
|
|
|
|
|
|
|
06.10.2025 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Ján Senko |
riaditeľ školy |
10.10.2025 |
10.10.2025 |
|
Faktúra |
2025197
|
Vyúčtovanie dodávky el. energie za 9/2025
|
640,87 |
s DPH |
|
1131924
|
|
|
|
|
|
|
06.10.2025 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Ján Senko |
riaditeľ školy |
10.10.2025 |
10.10.2025 |
|
Faktúra |
2025199
|
Nákup učebných pomôcok
|
69,90 |
s DPH |
91/2025
|
|
|
|
|
|
|
|
06.10.2025 |
|
|
|
M+A, s.r.o. |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Ján Senko |
riaditeľ školy |
10.10.2025 |
10.10.2025 |
|
Faktúra |
2025196
|
Telefónne služby za za 09/2025, poplatok 10/2025
|
34,11 |
s DPH |
|
2030411448
|
|
|
|
|
|
|
06.10.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Ján Senko |
riaditeľ školy |
10.10.2025 |
10.10.2025 |
|
Faktúra |
2025194
|
Nákup PHM za 9/2025
|
9,52 |
s DPH |
|
0547041/00CRZ
|
|
|
|
|
|
|
06.10.2025 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Ján Senko |
riaditeľ školy |
10.10.2025 |
10.10.2025 |