|
VO: Nadlimitná zákazka |
32617 - MST Vestník č. 160/2022 - 18.07.2022
|
dodávka zemného plynu
|
|
s DPH |
|
|
www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/444254?page=1&limit=20&sort=datumAktualizacie&sort-dir=DESC&ext=0&nazovZakazky=&cpv=&datumAktualizacie=&nut=&kriterium=-1&eurofondy=-1&obrana=-1&druhPostupu=-1&druhZakazky=-1&fin=-1&organizaciaId=4127 |
www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/444254?page=1&limit=20&sort=datumAktualizacie&sort-dir=DESC&ext=0&nazovZakazky=&cpv=&datumAktualizacie=&nut=&kriterium=-1&eurofondy=-1&obrana=-1&druhPostupu=-1&druhZakazky=-1&fin=-1&organizaciaId=4127 |
www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/444254?page=1&limit=20&sort=datumAktualizacie&sort-dir=DESC&ext=0&nazovZakazky=&cpv=&datumAktualizacie=&nut=&kriterium=-1&eurofondy=-1&obrana=-1&druhPostupu=-1&druhZakazky=-1&fin=-1&organizaciaId=4127 |
www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/444254?page=1&limit=20&sort=datumAktualizacie&sort-dir=DESC&ext=0&nazovZakazky=&cpv=&datumAktualizacie=&nut=&kriterium=-1&eurofondy=-1&obrana=-1&druhPostupu=-1&druhZakazky=-1&fin=-1&organizaciaId=4127 |
www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/444254?page=1&limit=20&sort=datumAktualizacie&sort-dir=DESC&ext=0&nazovZakazky=&cpv=&datumAktualizacie=&nut=&kriterium=-1&eurofondy=-1&obrana=-1&druhPostupu=-1&druhZakazky=-1&fin=-1&organizaciaId=4127 |
verejná súťaž |
18.07.2022 |
|
01.01.2023 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Spojená škola internátna , Levočská 24 ,Stará Ľubovňa , Levočská 24 , 06401 Stará Ľubovňa |
|
|
|
04.11.2022 |
|
Zmluva |
8107589
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní ver. služieb
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
28.12.2015 |
|
|
|
Orange Slovansko , a.s. |
Spojená škola internátna , Levočská 22 ,06401 Stará Ľubovňa |
Mgr. Zdenka Petríková |
riaditeľka školy |
|
12.01.2016 |
|
Faktúra |
20221001 - Dobropis
|
Vyúčtovacia FA - el. energia za rok 2021 - preplatok
|
241,78 |
s DPH |
|
Z202030084_Z
|
|
|
|
|
|
|
12.01.2022 |
|
|
|
A.En.Slovensko s.r.o. |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Zdenka Petríková |
poverená vedením školy |
03.06.2022 |
09.06.2022 |
|
Faktúra |
2022084
|
Vodné, stočné, zrážky (27.4.2022 - 26.5.2022)
|
840,86 |
s DPH |
|
678/334/19Pv
|
|
|
|
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Zdenka Petríková |
poverená vedením školy |
08.06.2022 |
09.06.2022 |
|
Faktúra |
2022085
|
Oprava el. sporáka MORA
|
50,60 |
s DPH |
26/2022
|
|
|
|
|
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
|
Ján Šulik - EL-SERVIS |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Zdenka Petríková |
poverená vedením školy |
08.06.2022 |
09.06.2022 |
|
Faktúra |
OF 2022036
|
Refundácia -vyúčtovanie dodávky el. energie za 5/2022
|
14,18 |
bez DPH |
|
04072019
|
|
|
|
|
|
|
17.05.2022 |
|
|
|
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Základná škola Podsadek, Podsadek 140, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 37883755 |
Mgr. Zdenka Petríková |
poverená vedením školy |
03.06.2022 |
09.06.2022 |
|
Faktúra |
OF 2022037
|
Poskytnutie varenej stravy žiakom ZŠ 05/2022
|
859,30 |
bez DPH |
|
140122
|
|
|
|
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
|
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Základná škola Podsadek, Podsadek 140, 064 01 Stará ubovňa, IČO: 37883755 |
Mgr. Zdenka Petríková |
poverená vedením školy |
06.06.2022 |
09.06.2022 |
|
Faktúra |
OF 2022038
|
Poskytnutie varenej stravy žiakom ZŠ 05/2022 - réžia
|
740,32 |
bez DPH |
|
140122
|
|
|
|
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
|
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Základná škola Podsadek, Podsadek 140, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 37883755 |
Mgr. Zdenka Petríková |
poverená vedením školy |
06.06.2022 |
09.06.2022 |
|
Faktúra |
OF 2022039
|
Refundácia -vodné, stočné, zrážky 05/2022
|
170,94 |
bez DPH |
|
04072019
|
|
|
|
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
|
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Základná škola Podsadek, Podsadek 140, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 37883755 |
Mgr. Zdenka Petríková |
poverená vedením školy |
06.06.2022 |
09.06.2022 |
|
Faktúra |
54/2022
|
nákup potravín
|
48,52 |
s DPH |
131/2022
|
407022022
|
|
|
|
|
|
|
17.05.2022 |
|
|
|
Tis Slovakia , s.r.o |
SŠI ŠJ |
Mgr.Zdenka Petríková |
poverená vedením školy |
20.05.2022 |
20.05.2022 |
|
Faktúra |
2022082
|
Zabezpečenie funkcie technika PO, BTS 05/2022
|
108,00 |
s DPH |
|
17122021
|
|
|
|
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Zdenka Petríková |
poverená vedením školy |
08.06.2022 |
09.06.2022 |
|
Faktúra |
55/2022
|
nákup potravín
|
338,67 |
s DPH |
115/2022,116/2022,121/2022, 123/2022 125/2022,128/2022,130/2022, 132/2022
|
305022021
|
|
|
|
|
|
|
17.05.2022 |
|
|
|
Jozef Mačuga -SM |
SŠI ŠJ |
Mgr.Zdenka Petríková |
poverená vedením školy |
20.05.2022 |
20.05.2022 |
|
Faktúra |
56/2022
|
nákup potravín
|
10,52 |
s DPH |
124/2022,129/2022
|
107022022
|
|
|
|
|
|
|
23.05.2022 |
|
|
|
Miroslav Compeľ -GORAĹ |
SŠI ŠJ |
Mgr.Zdenka Petríková |
poverená vedením školy |
25.05.2022 |
25.05.2022 |
|
Faktúra |
57/2022
|
nákup potravín
|
42,90 |
s DPH |
135/2022
|
407022022
|
|
|
|
|
|
|
23.05.2022 |
|
|
|
Tis Slovakia , s.r.o |
SŠI ŠJ |
Mgr.Zdenka Petríková |
poverená vedením školy |
03.06.2022 |
03.06.2022 |
|
Faktúra |
58/2022
|
nákup potravín
|
56,50 |
s DPH |
141/2022
|
407022022
|
|
|
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
|
Tis Slovakia , s.r.o |
SŠI ŠJ |
Mgr.Zdenka Petríková |
poverená vedením školy |
03.06.2022 |
03.06.2022 |
|
Faktúra |
59/2022
|
nákup potravín
|
141,16 |
s DPH |
136/2022,138/2022,140/2022, 143/2022
|
305022021
|
|
|
|
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
|
Jozef Mačuga -SM |
SŠI ŠJ |
Mgr.Zdenka Petríková |
poverená vedením školy |
06.06.2022 |
06.06.2022 |
|
Faktúra |
60/2022
|
nákup potravín
|
25,11 |
s DPH |
134/2022,139/2022,142/2022
|
107022022
|
|
|
|
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
|
Miroslav Compeľ -GORAĹ |
SŠI ŠJ |
Mgr.Zdenka Petríková |
poverená vedením školy |
07.06.2022 |
07.06.2022 |
|
Faktúra |
2022083
|
Vodné, stočné, zrážky (27.4.2022 - 26.5.2022)
|
170,94 |
s DPH |
|
677/334/19Pv
|
|
|
|
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Zdenka Petríková |
poverená vedením školy |
08.06.2022 |
09.06.2022 |
|
Faktúra |
2022081
|
Služby STP APV WINIBEU, WINPAM
|
216,00 |
s DPH |
28/2022
|
|
|
|
|
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
|
IVES Košice |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Zdenka Petríková |
poverená vedením školy |
02.06.2022 |
09.06.2022 |
|
Faktúra |
62/2022
|
potravín-mrazené
|
195,84 |
s DPH |
127/2022
|
505022021
|
|
|
|
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
|
Eva Jakubianská |
SŠI ŠJ |
Mgr.Zdenka Petríková |
poverená vedením školy |
07.06.2022 |
07.06.2022 |