|
|
Faktúra |
2026001
|
Výkon zodpovednej osoby 01/2026
|
33,60 |
bez DPH |
|
ZO/2024POD17057-3
|
|
|
|
|
|
|
07.01.2026 |
|
|
|
Osobnyudaj-sk, - PO, s.r.o. |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Ján Senko |
riaditeľ školy |
15.01.2026 |
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2025318
|
Vyúčtovanie dodávky el. energie za 12/2025
|
451,04 |
s DPH |
|
1131924
|
|
|
|
|
|
|
07.01.2026 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Ján Senko |
riaditeľ školy |
15.01.2026 |
16.01.2026 |
|
|
Objednávka |
1/2026
|
pečivo
|
140,75 |
s DPH |
|
130012025
|
|
|
|
|
|
|
07.01.2026 |
|
|
|
GORAĹ, s.r.o |
SŠI ŠJ |
Mgr. Ján Senko |
riaditeľ školy |
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2025317
|
Vyúčtovanie dodávky el. energie za 12/2025
|
521,39 |
s DPH |
|
1131924
|
|
|
|
|
|
|
07.01.2026 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Ján Senko |
riaditeľ školy |
15.01.2026 |
16.01.2026 |
|
Zmluva |
02012026
|
Kolektívna zmluva uzatvorená dňa 02.01.2026
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
02.01.2026 |
|
|
|
Spojená škola internátna , Levočská 24, Stará Ľubovňa |
ZO OZPŠ a V pri Spojenej škole internátnej Levočská 24,Stará Ľubovňa |
Mgr.Ján Senko , Mgr. Klaudius Schmogner |
riaditeľ školy , predseda ZO OZPŠ |
|
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2025309
|
Vývoz nebezpečného el. odpadu
|
105,04 |
s DPH |
178/2025
|
|
|
|
|
|
|
|
22.12.2025 |
|
|
|
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Ján Senko |
riaditeľ školy |
23.12.2025 |
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025310
|
Interierové vybavenie - kanc. stoly, skriňa, kontajner
|
495,00 |
s DPH |
177/2025
|
|
|
|
|
|
|
|
22.12.2025 |
|
|
|
RAREX NÁBYTOK s.r.o. |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Ján Senko |
riaditeľ školy |
23.12.2025 |
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025311
|
Automatická práčka, sušička prádla
|
1 387,99 |
s DPH |
176/2025
|
|
|
|
|
|
|
|
22.12.2025 |
|
|
|
Ján Šulik - EL-SERVIS |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Ján Senko |
riaditeľ školy |
23.12.2025 |
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
137/2025
|
nákup potravín
|
19,51 |
s DPH |
455/2025
|
|
|
|
|
|
|
|
22.12.2025 |
|
|
|
Eva Jakubianská |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
riaditeľ školy |
23.12.2025 |
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
136/2025
|
nákup potravín
|
87,63 |
s DPH |
448/2025
|
|
|
|
|
|
|
|
22.12.2025 |
|
|
|
Eva Jakubianská |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
riaditeľ školy |
23.12.2025 |
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
135/2025
|
nákup potravín
|
222,49 |
s DPH |
436/2025
|
02122024
|
|
|
|
|
|
|
22.12.2025 |
|
|
|
Eva Jakubianská |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
riaditeľ školy |
23.12.2025 |
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
134/2025
|
nákup potravín
|
248,88 |
s DPH |
424/2025
|
02122024
|
|
|
|
|
|
|
22.12.2025 |
|
|
|
Eva Jakubianská |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
riaditeľ školy |
23.12.2025 |
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
133/2025
|
nákup potravín
|
622,33 |
s DPH |
437/2025 445/2025 449/2025452/2025 457/2025
|
|
|
|
|
|
|
|
22.12.2025 |
|
|
|
GORAĹ,s.r.o. |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
riaditeľ školy |
23.12.2025 |
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025312
|
Závesné hojdacie kreslo
|
189,00 |
s DPH |
175/2025
|
|
|
|
|
|
|
|
22.12.2025 |
|
|
|
LAURES s.r.o. |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Ján Senko |
riaditeľ školy |
30.12.2025 |
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025313
|
Čistiace prostriedky
|
233,37 |
s DPH |
168/2025
|
|
|
|
|
|
|
|
22.12.2025 |
|
|
|
HEGDAG, s.r.o. |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Ján Senko |
riaditeľ školy |
29.12.2025 |
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025303
|
Zásteny za postele v ŠI
|
975,68 |
s DPH |
172/2025
|
|
|
|
|
|
|
|
19.12.2025 |
|
|
|
PT bouw s.r.o., |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Ján Senko |
riaditeľ školy |
22.12.2025 |
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025307
|
Učebné pomôcky pre žiakov
|
123,63 |
s DPH |
174/2025
|
|
|
|
|
|
|
|
19.12.2025 |
|
|
|
GROSCO s.r.o. |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Ján Senko |
riaditeľ školy |
22.12.2025 |
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025306
|
Vývoz BRKRO za 12/2025
|
31,37 |
s DPH |
|
01122015
|
|
|
|
|
|
|
19.12.2025 |
|
|
|
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Ján Senko |
riaditeľ školy |
22.12.2025 |
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025305
|
Televízor, sklokeramická doska, odsávače pár
|
790,93 |
s DPH |
148/2025
|
|
|
|
|
|
|
|
19.12.2025 |
|
|
|
NAY a.s. |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Ján Senko |
riaditeľ školy |
22.12.2025 |
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025304
|
Vodoinštalačný materiál
|
454,83 |
s DPH |
170/2025
|
|
|
|
|
|
|
|
19.12.2025 |
|
|
|
MEGASTAV - MG s.r.o. |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Ján Senko |
riaditeľ školy |
22.12.2025 |
22.12.2025 |